送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2018-12-27 22:38

入营业外支出科目

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入营业外支出科目
2018-12-27 22:38:11
借银行存款5 销售费用1 贷预收账款 消费 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-06-18 14:32:51
您好,其实应该这样来核算的,收到充值款时,借;银行存款,销售折扣,贷:预收账款(实收及赠送金额)。实际消费时,借;预收账款(按实际总消费额),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。这里的折扣金额是不好计算出来的,也没有按总的消费额来推算折扣,是推算不出来的。
2018-03-11 14:39:35
您好,赠送的,属于销售费用
2023-03-04 15:38:58
充值1000元送100元,这100元应该视为促销成本。会计分录为:借:银行存款 1000元,贷:主营业务收入 1000元;另需借:销售费用 100元,贷:预收账款 100元。这样处理可以反映真实的营业收入和促销成本。
2024-10-20 10:19:07
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