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宋
于2018-12-27 13:30 发布 520次浏览
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2018-12-27 13:40
收到发票,放当月凭证。
三宝老师 解答
2018-12-27 13:44
5月份付款,按月摊销,发票来了,应对以前的预付和摊销进行调整差额进费用 借管理费用,(轧差) 借应交税金(发票税金) 贷预付账款(未摊销金额)
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三宝老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师
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三宝老师 解答
2018-12-27 13:44