送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2018-12-27 13:40

收到发票,放当月凭证。

三宝老师 解答

2018-12-27 13:44

5月份付款,按月摊销,发票来了,应对以前的预付和摊销进行调整差额进费用 
借管理费用,(轧差) 
借应交税金(发票税金) 
贷预付账款(未摊销金额)

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