送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2018-12-27 13:40

收到发票,放当月凭证。

三宝老师 解答

2018-12-27 13:44

5月份付款,按月摊销,发票来了,应对以前的预付和摊销进行调整差额进费用 
借管理费用,(轧差) 
借应交税金(发票税金) 
贷预付账款(未摊销金额)

上传图片  
相关问题讨论
收到发票,放当月凭证。
2018-12-27 13:40:05
冲销前期的摊销分录,再按发票入账处理,能够抵扣进项税的,可以验票抵扣处理
2018-10-08 17:30:08
预付 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票借;待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;预付 账款 摊销借;管理费用 贷;待摊费用 发票放在第二笔分录后面
2018-03-14 22:51:49
你好 在9月份摊销的后面。
2024-09-27 12:44:24
你好,可以的,
2019-08-08 17:28:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...