公司购买了一套价值540万元的生产线,已经支付328万元的设备款,供应商给我们开了328万元的发票,但是他们开的数量是0.6套,怎么入账,怎么做凭证

芳草
于2018-12-27 12:58 发布 809次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-27 13:00
这种情况如果生产线已经到了 先按540一套的暂估入账 计提折旧
借:固定资产 540
贷:应付账款——暂估应付账款 540
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款 328
贷:应付账款 328
然后按照524计提折旧
收到剩余发票的时候再做一笔冲销分录就可以了
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这种情况如果生产线已经到了 先按540一套的暂估入账 计提折旧
借:固定资产 540
贷:应付账款——暂估应付账款 540
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款 328
贷:应付账款 328
然后按照524计提折旧
收到剩余发票的时候再做一笔冲销分录就可以了
2018-12-27 13:00:55
你好
借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产
借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税
借:固定资产清理,贷:资产处置损益
2022-05-13 17:33:29
您好,付租金的时候您做了凭证吗?当时是怎么做的?
2022-07-12 23:32:49
借;应收票据 贷;应收账款
借;应付账款 贷;应收票据
2017-03-06 15:00:24
不是同一个单位,不能对冲的哦
2020-08-01 17:08:58
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