送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-27 13:00

这种情况如果生产线已经到了  先按540一套的暂估入账 计提折旧 
借:固定资产 540  
贷:应付账款——暂估应付账款  540 
收到发票 
借:应付账款——暂估应付账款 328 
贷:应付账款 328 
然后按照524计提折旧  
收到剩余发票的时候再做一笔冲销分录就可以了

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这种情况如果生产线已经到了 先按540一套的暂估入账 计提折旧 借:固定资产 540 贷:应付账款——暂估应付账款 540 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 328 贷:应付账款 328 然后按照524计提折旧 收到剩余发票的时候再做一笔冲销分录就可以了
2018-12-27 13:00:55
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:固定资产清理,贷:资产处置损益
2022-05-13 17:33:29
您好,付租金的时候您做了凭证吗?当时是怎么做的?
2022-07-12 23:32:49
借;应收票据 贷;应收账款 借;应付账款 贷;应收票据
2017-03-06 15:00:24
不是同一个单位,不能对冲的哦
2020-08-01 17:08:58
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