老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

8月13号我们收到了一张电子承兑,但我今天 回单拉来, 没有这个回单的,电子承兑的东西有纸质的回单吗?然后我在25号的样子背书给供应商了,请问这些原始凭证去哪里拿,
答: 您好 电子承兑在网银里面 没有纸质的回单 可以自己在网银系统打印票面信息做凭证附件 您给对方开具收据收据盖财务章 背书给供应商了 供应商给您开具收据收据 盖对方财务专用章 给您入账
请问一个客户,既是供应商,也是客户,应收应付可以对冲吗?凭证要怎么做?要附哪些原始凭证
答: 可以的,借应付帐款贷应收账款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司与多家供应商客户的账都不对,原始凭证又不全,现在要怎么调账呢?对应科目用什么呢?
答: 导出企业科目余额表核对,必须有对应的凭证不然没办法随意调整





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简单平凡 追问
2019-09-03 16:43
bamboo老师 解答
2019-09-03 16:46