老师,12月份暂估入账的商品,次年2月份取得了发票,此时需要冲减12月份的暂估价,重新入账。那么这个帐务处理是调入先一年的12月帐套做吗?还是如何操作?

午后清凉茶
于2018-12-27 12:45 发布 703次浏览
- 送心意
楠楠老师
职称: 中级会计师
2018-12-27 12:46
同学,你好 在2月冲账调整
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同学,你好 在2月冲账调整
2018-12-27 12:46:35
2019年的帐套肯定是从2018年结转过来的。然后把2018年那个凭证冲了重做
2018-12-27 13:59:32
你处理方法没问题,先冲销了实际的入账就可以的,同学
2019-05-14 10:05:38
你好,可以把估价的差异列入本期费用中!
2018-02-14 10:02:18
三月份做就可以的
2022-04-08 08:00:36
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