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倚楼听风雨
于2018-12-26 16:06 发布 1197次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-26 16:09
借:预收账款 借方红字 贷:其他应收款 借方蓝字 请问现在要怎么冲销
倚楼听风雨 追问
2018-12-26 16:12
表达有误,以前会计分录为:借:预收账款红字 借:其他应付款蓝字,现在要把其他应付款冲正为开发成
bamboo老师 解答
2018-12-26 16:15
借:预收帐款 贷:其他应付款
2018-12-26 16:18
这是冲销吧,冲正
2018-12-26 16:20
那你现在要把其他应付款冲正 就是这样的分录
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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倚楼听风雨 追问
2018-12-26 16:12
bamboo老师 解答
2018-12-26 16:15
倚楼听风雨 追问
2018-12-26 16:18
bamboo老师 解答
2018-12-26 16:20