送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-26 14:38

想做费用成本多些可以抵减利润

一直都在路上 追问

2018-12-26 14:39

那做往来一样可以啊,然后挂着往来,明年找票就可以了,为什么一定要今年就找够啊。

佟老师 解答

2018-12-26 14:44

说的是今年想少交所得税,你做到明年跟今年所得税没有关系了

一直都在路上 追问

2018-12-26 14:46

但是我挂的往来,老师今年挂往来,我也必须今年把往来的票都找到?那这样的意思不就是不可以挂往来吗?不是说可以挂吗?年底对往来没要求

佟老师 解答

2018-12-26 14:49

不是挂往来,是要把往来作为成本费用先做账5月31日取得发票

一直都在路上 追问

2018-12-26 14:55

意思就是我可以做往来,但是5.31日之前必须都把这些往来发票找到是吗?像我做的分录是借其他应付款,待银行存款,然后资产负债表上我的其他应付款有金额,这样我的报表上就是做的往来我不需要找票啊。老师你的意思是现在可以不找,但是明年5.31日之前要把这些往来发票都找到,是这个意思吧?既然这样。大家都可以我这样做啊,为什么还有人一定要今年年底找到成本费用票啊

佟老师 解答

2018-12-26 14:58

不是,是你要处理为 
借:成本费用 
贷:银行 
然后5月31前拿到发票

一直都在路上 追问

2018-12-26 14:59

我不能这样先挂着吗?这样不行?

佟老师 解答

2018-12-26 15:00

这样你没表示成费用,没用啊,你这样处理,你的票就只能在19年使用了

一直都在路上 追问

2018-12-26 15:05

可是我今年并不不想减少利润,因为我们始终是亏损状态。我想让亏损利润少点。那是不是我也可以这样操作,我可以明年我再把这次分录做成借成本费用待其它应付款。然后明年我再找发票就可以了。这样行吗

佟老师 解答

2018-12-26 15:08

那可以按照你的分录处理。没问题

一直都在路上 追问

2018-12-26 15:10

所以这个大前提是要在你想减少利润的情况下,然后才要年底就开始需要发票是吗?截止日次年是5.31日。老师我这样理解对吗?但是这样跨年的发票可以吗。18年做的分录,19年的发票,这样操作可以吗

佟老师 解答

2018-12-26 15:15

可以的,这是所得税预缴时的规定

一直都在路上 追问

2018-12-26 15:16

但是为什么好多会计都说必须年底找到成本费用票,那这又是什么情况呢?为什么会有这种说法啊

佟老师 解答

2018-12-26 15:18

那可能他们对预缴还是不太了解,当然能尽量取得就尽量取得

一直都在路上 追问

2018-12-26 15:20

好的。我知道了谢谢老师

佟老师 解答

2018-12-26 15:25

不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!

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相关问题讨论
想做费用成本多些可以抵减利润
2018-12-26 14:38:26
你好 可以转费用走以前年度损益调整的
2019-07-19 17:26:48
可以
2017-03-23 12:49:24
可以的,没问题的哈
2024-09-04 14:32:15
其他应付款都是付法人的往来款,不可以和预收帐款对冲。预收帐款也是挂的往来,都是不需要付也不需要收的,为了走帐挂的,也不可以对冲,能用其他方法对冲,就是全部转入营业外收支中。
2017-02-28 15:23:43
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