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上善若水
于2018-12-26 11:08 发布 1325次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-12-26 11:10
你好,先冲红原来的暂估凭证,然后按照发票做账,如果有差异,可以将差额直接做主营业务成本中
上善若水 追问
2018-12-26 11:13
如果是负数,也按照负数结转销售成本是吗
徐阿富老师 解答
2018-12-26 11:17
你好,是的没错,就是这个意思,
2018-12-26 11:41
库存表怎么做,暂估和红冲后的差额,期末结存负数怎么办
2018-12-26 12:15
你好,先冲红暂估,再按照发票做入库,如果暂估金额和发票金额有差异的,这个差额就做在主营业务成本,如果还是不理解,你可以把暂估金额和发票金额都写出来
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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上善若水 追问
2018-12-26 11:13
徐阿富老师 解答
2018-12-26 11:17
上善若水 追问
2018-12-26 11:41
徐阿富老师 解答
2018-12-26 12:15