老师,请教一下,6月份代扣代缴个人所税,但是6月份又 问
同学,你好 你没有发工资,就不应该申报个税。 现在你申报个税了,那就会有科目挂着,这个之后发工资,就会平了 答
老师 预付卡怎么账务处理 问
借:预付账款 贷:银行存款 答
老师 贸易公司 小微企业的条件是什么?资产不超多 问
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 答
老师,你好,我公司收到一张加油的专票,税号是对的,公 问
这张发票,不能抵扣增值税 答
老师,我想 问一下,我公司没有核定印花税税种,为什么 问
同学,你好 你有这个征税范围,就要缴纳印花税。 你没有核定的话,是你核定不及时 答

事业单位,有一笔其他应付款无法支付,要怎样做账务处理
答: ,事业单位,有一笔其他应付款无法支付,年末的时候转入非财政补助结转结余,
行政事业单位其他应付款(工程质保金)挂账七年,销账应该要如何做账务处理?
答: 借:其他应付款(工程质保金)贷:银行存款,借:行政支出,贷:资金结存
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,请老师指导事业单位基建账并入大账的账务处理方法: 2018年12月31日,事业账和基建账账务如下: 一、 事业账 有一笔挂账 :其他应收款 -本单位基建账套 23万元 二、基建账套 1、待摊投资23万元 2、预付工程款220万元 3、财政拨入160万元 4、上级拨入60万元 5、其他应付款-本单位事业账套 23万元
答: 您好,基建账,借:财政拨入160万元 ,上级拨入60万元,其他应付款-本单位事业账套 23万元,贷;待摊投资23万元,,预付工程款220万元 。 事业账,借:待摊投资23万元,,预付工程款220万元,贷:其他应收款 -本单位基建账套 23万元,累计盈余,220万元。


四毛呀 追问
2018-12-26 10:26
紫藤老师 解答
2018-12-26 10:28
四毛呀 追问
2018-12-26 10:33
紫藤老师 解答
2018-12-26 10:34