公司是一般纳税人。上个月开错票了这个月开红字发票。开红字发票的分录怎么写?那上期抵扣掉的进项税额怎么办?
馨儿
于2018-12-25 14:53 发布 559次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-25 14:56
你开错票了,跟你的进项没有关系呀,红字发票的分录和蓝字发票是一样的,金额为负数。
相关问题讨论

你开错票了,跟你的进项没有关系呀,红字发票的分录和蓝字发票是一样的,金额为负数。
2018-12-25 14:56:14

你好,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码开具负数发票
2021-01-06 14:39:06

你好,红字发票分录如下
借: 应交增值税(进项税)(红字)
贷:应交增值税(进项税)(蓝字)
2020-07-26 21:55:48

你点发票开具,里面有一个红字按钮你点下就可以开具了
2019-01-24 14:56:13

你好,如果你已经将上月的红字发票认证了,那么你就要将它进项转出。
2019-08-12 16:39:20
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馨儿 追问
2018-12-25 15:15
徐璐老师 解答
2018-12-25 15:20