- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2018-12-24 10:18
你好 借管理费用 业务招待费 贷 其他应付款
相关问题讨论

你好 借管理费用 业务招待费 贷 其他应付款
2018-12-24 10:18:24

同学你好!这个的话
借:银行存款/库存现金
贷:预收账款
2021-05-16 08:49:15

数据都结转到2019年了,做账时不需要做啥分录
业务发生时,正常做账即可
2019-04-19 14:06:51

你好,月底?你是不是指月末调汇?
2018-04-07 11:56:48

您好
没有数据期初数据都是0啊 发生业务直接做账就好了
2021-12-24 13:06:54
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2018-12-24 10:22
答疑苏老师 解答
2018-12-24 10:27