10月份开具的增值税专用发票给购买方,对方已经认证勾选了,但在申报的时候忘记抵扣了,但我公司是销售方已经入成本了,由于我公司留底的进项大于销项所以没交税,现在开具红字发票给到购买方再开具蓝字发票,怎么做账务处理?
神奇小飞侠
于2018-12-22 10:14 发布 918次浏览
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三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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