送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-21 15:32

你好,是之前计提的数据有错误吗?

青春侠 追问

2018-12-21 15:58

是的老师

邹老师 解答

2018-12-21 16:01

你好,那就把之前多计提的部分冲销就是了 
借;应付职工薪酬   贷;管理费用等科目

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相关问题讨论
你好,是之前计提的数据有错误吗?
2018-12-21 15:32:03
你好,可以下月补提
2018-10-19 13:51:48
那就补计提工资,同学
2020-04-21 10:12:34
你好,部分红部记得工资的分录。如贷管理费用/生产成本 红字 贷应付职工薪酬 红字
2018-01-25 21:50:58
您好 借:管理费用 4758%2B4618=9376 贷:应付职工薪酬 9376 借:应付职工薪酬 9376 贷:其他应付款-个人社保费 257*2=514 贷:银行存款 9376-514=8862
2022-01-10 22:42:06
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