送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-12-21 10:56

请将错误的分录上传一下?

002 追问

2018-12-21 11:07

我做的这家公司是一般纳税人,他进项税是抵扣了的

张艳老师 解答

2018-12-21 11:11

您的意思是没有分离出进项税额,是吗?

002 追问

2018-12-21 11:19

嗯,我做账的时候没有体现出来

张艳老师 解答

2018-12-21 11:20

需要做一笔调整分录
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
      贷:管理费用

002 追问

2018-12-21 11:20

做的是含税的

张艳老师 解答

2018-12-21 11:22

上面的调整分录就是分离出进项税额了。

002 追问

2018-12-21 11:23

调整分录这月做,那错误的分录我还该怎么处理

张艳老师 解答

2018-12-21 11:24

已经调整过来了。或者您直接将上月错误的分录整体冲红,然后再按正确的分录做一遍。

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你好 2018年12月支付货款227377,借;预付账款,贷;银行存款 2019年1月支付货款210623,,借;预付账款,贷;银行存款 同时收到进项发票438000,借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷预付账款
2019-03-28 10:26:22
请将错误的分录上传一下?
2018-12-21 10:56:20
无票收入和你开发票分录是一样,没有进项税额那就需要多交税。
2018-12-28 11:01:38
借xx 进项税额 贷xx 借xx 负数 进项税额 负数 贷xx 负数
2020-06-29 15:21:57
举例 借:库存商品 应交税费--待认证进项税额 贷:银行存款等
2018-12-10 09:36:44
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