老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

老师,发现以前年度材料的数量没记录 导致现在的单价有差,该怎么调整并做分录呢
答: 那你肯定数量上有差异,补上数量就可以了
老师,我想问一下调整以前年度的帐,怎么做分录呢?
答: 你好,你是什么会计准则?如果是小企业会计准则直接做,如果不是,那就用以前年度损益调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这个月的11月份我想冲红去年12月份的开出的专票,给我退回来了,物品说刚用,不想要了,今年已清缴了,领导已经同意退回来了,我应该怎么做账,怎么做分录?是冲当期收入还是以前年度调整?
答: 您好,您汇算清缴已经做了,那您直接冲当期收入可以的。红冲收入分录,然后做一笔进项税转出。






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