您好,老师,11月份发生租赁业务,对方先打款,11月底租赁业务完成,12月份开的发票,我想问的是:1.11月份预付款:借 银行存款 贷 预收账款 2.11月底完成租赁业务:借 主营业务成本 贷 其他应付款 3.12月份开发票:借 预收账款 贷 主营业务收入/应交税款 ,这样做对吗?????
崔馨心
于2015-12-10 09:07 发布 905次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-12-10 11:42
那老师,我这样改看可以吗???1.11月份预收款:借 银行存款 贷 预收账款 2.11月份提前预支租赁费用:借 其他应收款 贷 银行存款 3.12月份完成租赁业务 借:预收账款 贷 主营业务收入/应交税费 借:主营业务成本 贷 其他应收款 借 管理费用-租赁期间费用 贷 其他应付款/库存现金
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你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43

您好,如果项目不跨年的话可以,但是你这样的核算利润并不是太准确,
2022-04-02 12:15:55

你好,这样做是可以的。
2020-05-06 15:17:57

如果物业单独核算应按差额计税,供暖费用、水电支付计入成本、收款计入收入,按差额计算税款。
2019-05-05 13:48:08

你好,请问你具体的问题是?
2016-10-09 22:51:10
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