老师,我们增值税是季报,附加税是月报;然后进项票我是一个季度末月才认证的。当月做了收入的情况下,我附加税可以当月0申报然后季度末月一次性计提吗?谢谢!
Virginia
于2018-12-20 11:24 发布 609次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-20 11:25
你好,你是一般纳税人吗?一般纳税人增值税季度申报的?
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你好,你是一般纳税人吗?一般纳税人增值税季度申报的?
2018-12-20 11:25:47

是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52

您好
预缴增值税跟附加税后 是这样计算申报
2019-12-03 13:03:38

附加税的计税依据是增值税
如果当期增值税缴纳为0
那么附加税计税依据0
2019-08-03 07:24:07

你好,如果正确的就不需要补 啊
2017-04-16 21:43:26
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