老师,我们账上A公司的往来账在年初的时候收到发票,挂到B公司的应付账款科目去了,后来付款给A公司还是冲的B公司的应付账款科目。现在B公司应付科目下还有100多万错挂的应付给A公司的余额,请问这种账该怎么调回来,分录该怎么做?
小米粒
于2018-12-20 09:33 发布 801次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2018-12-20 09:40
您好 你的意思 是应付账款挂错了是吗?
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您好 你的意思 是应付账款挂错了是吗?
2018-12-20 09:40:39

这是会计科目重分类问题,对于资产负债表中的应收账款,应填列的数据是:应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围,预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围,上述两项数据加总后,再减去根据应收账款计提的坏账准备数据,最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。
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2017-05-24 20:49:56

你好
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
不在的就是BD选项
2020-04-14 20:45:07

因为存在无票收入和暂估入库的情况,所以应收账款和应付账款的确认依据不一定是发票,所以没有勾稽关系。
2017-08-14 17:27:42

你好,首先呢,你要先把应付账款和预付账款对冲一下,然后看看最终的余额是多少。
2022-03-01 14:50:30
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