老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

预收账款按月确认收入,如果客户付了一半款994元,涉及到应收呢,怎么确认收入呢
答: 你好,剩下的一半什么时候收到? 收入还是按月平均确认
某企业八月份预收客户一半货款45000元,九月份时将生产完的产品发货给客户,余款45000元于十月份收到,按照权责发生制,企业八月份确认的收入()元,九月份确认的收入()元,十月份确认的收入()元
答: 你好; 1. 8月不做收入 因为货物没有发出去 2. 9月全额确定收入 3. 10月不做收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果按月 确认了成本,那收入的部分还沒开票怎么确认呢?借;应收账款 贷;主营业务收入,应交税费,作无票收入那就是按期间确认收入成本,不按实际开票确认对吗?
答: 你好是的, 要么你就先别做成本。


小小小桃子🍑 追问
2018-12-19 21:08
邹老师 解答
2018-12-19 21:10
小小小桃子🍑 追问
2018-12-19 21:16
邹老师 解答
2018-12-19 21:17
小小小桃子🍑 追问
2018-12-19 21:22
邹老师 解答
2018-12-19 21:22