A员工先付给B公司的费用300元,要过几个才能开票进来,财务已先从对公支出这笔费用给A员工备注报销款,那入账的时候要怎么做呢?可以直接这样做 吗 借:其他应付款--B公司 贷:银行

弄花香满衣
于2018-12-19 14:08 发布 1184次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-19 14:10
你的钱是转给A员工的,借;其他应收款—A 贷:银行存款
然后拿到发票的时候,由A报销,借:费用 贷:其他应收款—A
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你的钱是转给A员工的,借;其他应收款—A 贷:银行存款
然后拿到发票的时候,由A报销,借:费用 贷:其他应收款—A
2018-12-19 14:10:18
原来的分录是什么样的?
2019-10-11 09:51:02
你好,这个手续费是你单位承担还是对方企业承担?
2022-04-15 12:10:26
代收代付的这个手续费是属于其他应付款键,是代收代付就不属于你的费用,不能计入财务费用。代理进口这一块儿一样是通过其他应付款,其他应收款的机型合算。
2020-01-18 23:51:14
你好 原来分录 发来一下 我给你写调整分录
2022-03-18 19:07:32
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