老师:我们厂,在跟客户对账时金额是5万6千元,开票金额也是5万6千元,但是客户付款给我们时会少2000元,然后他们说是由于我们产品异常导致他们那边的人工或者检验损失,所以会扣款,那我们这边做账时该如何处理这项经济业务呢?我也有这样的问题
404352711
于2018-12-19 10:58 发布 597次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-19 11:09
你好 如果是折让的话 发票就不开5.6万 需要把少附的2000元按折扣在发票上面体现 最后合计金额是5.4万
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你好 如果是折让的话 发票就不开5.6万 需要把少附的2000元按折扣在发票上面体现 最后合计金额是5.4万
2018-12-19 11:09:04

需要开红字发票才可以。
2018-12-19 10:40:10

后续还有合作么?不需要付款这个转营业外收入下面就可以
2019-11-04 15:39:44

这种情况应该按实际支付金额开票,建议退回开票方重新开具。
2022-03-15 15:58:18

开票金额大于付款金额,按付款金额做账
付款金额大于开票金额,按付款金额做账,并继续索取差额部分的发票
2019-09-18 16:34:38
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