- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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不是有发票的时候冲回暂估就可以。
2018-12-18 16:01:16

你好,次月月初需要冲销暂估入库分录的
2019-04-13 15:50:46

您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28

同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38

同学你好
对的
是这样操作
2022-03-15 15:50:41
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