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浅蓝深蓝
于2018-12-18 14:31 发布 1105次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-18 14:34
你好 你要根据事务所拿回来的期末科目余额表来做期初 入账 然后再查原因做调整
浅蓝深蓝 追问
2018-12-18 14:37
以应收账款为例,事务所的余额是贷方的,但我现在的软件默认是借方的,该怎么录入呢?
meizi老师 解答
2018-12-18 14:38
你好 如果应收账款余额在贷方,如果不存在计算错误的话,应该属于预收账款或是多收了销售货款 如果实际是多收了 你可以做到预收账款
2018-12-18 14:41
那这样的话不就衔接不上了吗?我是想按他的余额表做期初,然后再慢慢找原因
2018-12-18 14:43
那你问下你软件售后 录入期初的时候可以根据对方给的余额表来录入不
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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浅蓝深蓝 追问
2018-12-18 14:37
meizi老师 解答
2018-12-18 14:38
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