送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-17 18:29

同学 你好
请问是同一个单位的往来么
可以写合并单位往来

小白 追问

2018-12-17 18:33

不是同一个人,其他应收显示贷方余额。得挨个晚细调。摘要写什么?

bamboo老师 解答

2018-12-17 18:35

摘要可以写合并单位往来

小白 追问

2018-12-17 18:36

��老师,我调方向

小白 追问

2018-12-17 18:36

为什么写合并单位?

bamboo老师 解答

2018-12-17 18:38

是方向错了么  不是调整往来的话 那可以调调整某月某号凭证录入错误

小白 追问

2018-12-17 18:39

举个例子,前面员工借钱,应该是,借:其他应收,贷现金。但前会计,做成了。借,其他应付款,贷现金。我调整过来。借:其他应收,贷其他应付。摘要写什么什么合并单位?

小白 追问

2018-12-17 18:39

我刚接的账

小白 追问

2018-12-17 18:39

全部是错的,为什么每个人调

小白 追问

2018-12-17 18:40

根据明细账填写

小白 追问

2018-12-17 18:40

写什么摘要

小白 追问

2018-12-17 18:40

哎!

bamboo老师 解答

2018-12-17 18:41

这是科目错了 可以写调整某月某号凭证录入错误 
刚开始理解为一个单位计入了其他应收 也计入了其他应付 要合并

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相关问题讨论
同学 你好 请问是同一个单位的往来么 可以写合并单位往来
2018-12-17 18:29:48
你第一张是这样调整的,你第二种是其他应付款的借方余额,你应该是,借:其他应收款— 苏醒醒 69225.46 贷:其他应付款— 苏醒醒 69225.46
2018-11-24 16:07:46
你好,之前是在其他应收款借方余额负数吗?
2019-01-07 18:44:19
您好,其他应收跟其他应付只留一个科目,比如其他应收借方有100万就把其他应收调为零,这100万转到其他应付借方去。借:其他应付100万贷:其他应收100万。预付账款,应付账款留一个。预收账款调到应收账款里面。调的时候按各个科目的明细调。
2019-10-10 14:55:06
你好 因为什么原因调整的 
2021-08-18 09:32:29
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