公司临时雇佣3个工人去外地组装安装设备 这样的 问
您好,这个申报劳务费就可以 答
老师,个人经营所得税怎样算咯计算了 问
你好,这是个人代开发票的吗? 不含税金额*税率 一般固定的0.5%到1.2%之间 答
年终奖摘要写年终奖吗 问
是的,就是那样写就行 答
2.8号-2.24号放假,是要在8号前就把社保给扣费了吗 问
先申报了,不然怕来不及 答
老师,挂靠方是实际施工方,被挂靠公司与发包方签合 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

我们公司上个月培训费支付12000元,借:其他应付款 12000 贷:银行存款12000,这个月发票回来了,应该怎么冲账呢?借:管理费用——培训费12000.贷,其他应付款——,其他应付款11650.48,应交税费——这个对么
答: 给你开的专票吗 借管理费用,进项贷应付职工薪酬-教育经费 借应付职工薪酬贷其他应付款
个人借款转注资款。分录是:借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应交税费——印花税吗?
答: 你好,企业向个人借款?借其他应付款(或其他应收款) 贷实收资本 交印花税时借税金及附加 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,情况是这样,下面的分录等于是重复了,35800这个是半年的房租,5841.42是35800这半年里的其中一个月的。我开始是这样做的,借;管理费用-房租费:35288.56 应交税费511.44贷:银行存款。35800,然后又计提了一笔,借:管理费用-5841.42贷:其他应付款5841.42。 那我应该怎么调整?麻烦写一下分录
答: 你好 你做一笔 借 管理费用 -35288.56 借 其他应付款 35288.56
公司法人一开始垫资买了一些东西,借管理费用5000贷其他应付款5000,后来他又从公司借了1万差旅费借其他应收10000贷银行存款10000,怎样同一个人,既有其他应收,又有其他应付,怎么办
老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
8月份我司来了一个新员工,要公司帮忙买社保,月底才在工资里扣,这钱是他全额付款,但是8月份的买社保是做借管理费用还有其他应付款,贷银行存款,8月份的工资9月才发,入到9月的,
老师,我们公司同一个月付了两次社保费,金额一样,下个月社保所才退回款,但是我社保发票才收到一张,是不是要做两笔一样的分录,借:管理费用一公司承担社保,其他应付款一个人承担社保。,贷:银行存款?










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