送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-12-16 15:22

你好 
付款时 
借 预付账款  贷 银行存款 
摊销时 
借 管理费用  贷 预付账款   (凭发票)

764311036 追问

2018-12-16 15:25

那我现在取得发票要做成 
借长期待摊费 
贷预付账款 
这样可以吗

老江老师 解答

2018-12-16 15:25

发票是一次性取得的?可以的!

764311036 追问

2018-12-16 15:28

那今年的房租还没有付,也没确定租几个月,这样怎么处理

764311036 追问

2018-12-16 15:29

需不需要计提,摊销

老江老师 解答

2018-12-16 15:44

按月 借记管理费用  贷记其他应付款-预提费用

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相关问题讨论
你好 付款时 借 预付账款 贷 银行存款 摊销时 借 管理费用 贷 预付账款 (凭发票)
2018-12-16 15:22:25
你好 是一年的还是多久的租赁费 一年内的不需要走长期待摊费用
2019-10-12 09:58:37
你好!严格来说是不对的。长摊的话,应该是你先交了钱,然后再分期摊销。你这样的话,房租还未付,就记了一项资产,负债和资产都虚增了。正确的是,直接借费用,贷其他应付款。
2020-03-31 15:41:19
同学你好,我给你写 收到发票时。假如两年租金=100 一年50 借:长期待摊费用  100 贷:其他应付款   100 支付租金时 借:其他应付款  100/4=25 贷:银行存款   25 摊销房租时 借:管理费用  100/12 贷:长期待摊费用  100/12
2025-01-24 16:55:44
11月份做:借 管理费用-房租费 贷 :预付账款-房租费 待摊费用科目现在不用了
2016-12-19 14:45:30
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