送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-12-16 08:15

你好,公积金计提,借成本费用  --公积金,贷应付职工薪酬--公积金

庄老师 解答

2018-12-16 08:16

可以这样计算为22500,法人也可以发年终奖金

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你好,公积金计提,借成本费用 --公积金,贷应付职工薪酬--公积金
2018-12-16 08:15:34
您好,可以的,可以这样处理。
2022-04-06 13:21:43
您好!这个应该数据是平不了的。
2018-12-13 09:56:24
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 公积金跟社保一样。
2017-10-12 11:59:09
同学,借管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资(应发工资) 应付职工薪酬——社保4476.55 应付职工薪酬——公积金877
2022-06-10 09:34:03
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