有个客户给我们公司定了一批货物,钱都已经预先打过来了,我们发票也已经开了,但是我们公司现在库存没有那么多货物,所以要在接下来几个月生产然后给那个客户。问题是,现在我们收到钱了,开了发票,我们的账务要怎么处理,怎么做能解决我们目前库存产品不够的账?老师,可以帮我解答一下吗

暗香疏影
于2018-12-14 20:22 发布 1106次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-12-14 21:07
你好,先计入预收
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你好,先计入预收
2018-12-14 21:07:57
你好借管理费用制造费用生产成本福利费
贷应付职工薪酬福利费。
2022-03-29 09:33:58
你好,这个你相当于还是在生产线上的,你这个不能够马上卖出去的。因此是需要按照在产品来处理的
2022-03-06 10:59:36
你好!
这两张专用发票是可以抵扣进项税的。
2021-12-10 00:45:07
同学您好,一般蛋入库的分录是借:库存商品-鸡蛋 贷:农业生产成本
2022-03-13 12:59:35
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2018-12-14 21:09
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