老师请问一下,我们软件公司就新上线的软件系统开展了培训业务,我们给用户开的发票科目是“技术服务费”,成本我们拿的是酒店开给我们的“会务费”发票,可以正常入账抵减所得税么,我们是小规模纳税人。
ylx1993
于2018-12-13 21:01 发布 1105次浏览
- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
相关问题讨论

您好,只要是正规发票,是可以抵减企业所得税的
2018-12-13 21:04:44

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,合理的
技术服务费发票类的规定
2018-12-13 15:29:03

您好,您实际给他提供的是什么服务,对于您公司来说税率是一样的
2019-07-19 10:29:38

不正确,你单位的业务属于混合销售,应该按销售缴纳增值税,而不是按服务缴纳
2018-04-09 20:25:55
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