老师,您好!我想请问一下,一般纳税人上个月开了三个点的服务费专票,税局要求冲红。我们已经冲红了,现在报税是按十一月份的销售收入填写吗?还是要把那张冲红的发票填负数在简易征收栏?
向阳花???? 开???? 樠 地 ????
于2018-12-13 15:40 发布 921次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-12-13 15:48
按11月的数据来填,开的是什么类型的发票?
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按11月的数据来填,开的是什么类型的发票?
2018-12-13 15:48:01

你上月发票开错了,本期红冲需要填写在简易计税栏
2018-12-10 21:14:37

那你二月份就把这个负数填写为这个负责销售额申报就可以了。公司里没有其他的票据,只有这个负数,那么你是申报不了的,销售额填写0进行申报。
2021-01-21 18:28:23

您正确填写其他栏目就行,对于您小规模时候采用征收率开具的发票,冲减后确实是带出在简易征收栏目的
感谢您的提问
2019-11-04 15:49:10

这种情况只能去税务局申报
2022-05-06 15:45:51
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2018-12-13 16:04