快手电商平台数据怎么1月7日导2025年10月至12月 问
用主账号登快手小店后台→【资产】→【涉税信息报送数据 / 收入明细】; 别选整季度,分月导出10、11、12 月数据; 换浏览器 / 清缓存,还不行就找平台客服催更数据或申请导出。 答
老师请问12月收到一张专票,名称开错了,这个月需要 问
12月正常做账抵扣,1月红冲后重新开票, 借:进项税 贷:进项转出 答
房地产公司在预收款后预缴了增值税,然后在增值税 问
1. 附列资料四填写口径 增值税申报表附列资料四仅填预缴的增值税税额,不包含附加税,附加税不纳入增值税申报表相关附表核算。 2. 预缴附加税的处理 预缴附加税需在附加税费申报表(城建税、教育费附加、地方教育附加申报表)中填报,按预缴增值税为计税依据计算缴纳,可在后续实际申报附加税时抵减对应税额。 3. 预缴增值税及附加税分录 1. 收到预收款时(一般计税项目,预征率3%) 借:银行存款 贷:预收账款 2. 预缴增值税时 借:应交税费—预交增值税 贷:银行存款 3. 预缴附加税时(以城建税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%为例) 借:应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育附加 贷:银行存款 4. 纳税义务发生结转增值税(关键步骤) 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—预交增值税 5. 结转附加税(确认税金及附加) 待纳税义务发生时,按对应增值税计提附加税,预缴部分自然抵减: 借:税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育附加 答
老师,1月份开始,发票上的劳务费要改为服务费。这样 问
您好,是的, 这个并入服务里面了 答
24年的年终奖是25年2月份申报的,税款所属期是25年 问
同学你好 对的 是这样 答

老师,您好!我想请问一下,一般纳税人上个月开了三个点的服务费专票,税局要求冲红。我们已经冲红了,现在报税是按十一月份的销售收入填写吗?还是要把那张冲红的发票填负数在简易征收栏?
答: 按11月的数据来填,开的是什么类型的发票?
一般纳税人上个月开了三个点的服务费,税局要求冲红,只能在窗口报税。我疑惑的是我把发票冲红了,我报表上还是填十一月份的收入呢?还是要减掉冲红的呢?按理应该是减掉十二月份的收入才对啊?可是一般纳税人没有简易征收,报表上不可以填写,这个我要怎么处理呢?
答: 你上月发票开错了,本期红冲需要填写在简易计税栏
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我10月份公司升级一般纳税人,10月份红冲9月份的发票,是红冲3个点的,现在报税的时候出现一个问题就是开的负数发票显示在简易征收栏目里面的3%,我要如何正确填写申报表
答: 您正确填写其他栏目就行,对于您小规模时候采用征收率开具的发票,冲减后确实是带出在简易征收栏目的 感谢您的提问




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向阳花???? 开???? 樠 地 ???? 追问
2018-12-13 15:48
瑜老师 解答
2018-12-13 16:04