送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-13 14:46

你好,你可以根据发票做这个分录
借;原材料等科目   应交税费(待认证进项税额)    贷;应付账款等科目

絮夏。 追问

2018-12-13 15:00

发票我已经入账了,我就想问一下年末还需要做其他的账务处理吗

絮夏。 追问

2018-12-13 15:01

老师,还有就是不能进项税额转出的会计分录怎么做

邹老师 解答

2018-12-13 15:03

你好,不需要做其他账务处理
是进项不能抵扣,需要做进项税额转出?

絮夏。 追问

2018-12-13 15:04

对,是简易计税项目开的专票

邹老师 解答

2018-12-13 15:04

你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

絮夏。 追问

2018-12-13 15:07

我前面入账的时候是
借:工程施工(合同成本,运输费) 
:应交税费-应交增值税(待认证进项税额
贷银行存款

邹老师 解答

2018-12-13 15:12

你好,按转出就是
借:工程施工(合同成本,运输费)    贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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