老师好,我们是餐饮公司,我在做10月份账时,有一笔垃圾清运费,发票也收到了,发票上的备注是2018.11-2019.10,我在做10月份账时,是不是先做 借:预付账款 贷:银行存款,做十一月份账时 借:管理费用-摊销 贷:待摊费用,这样做可以吗?
静静地、聼
于2018-12-13 11:01 发布 971次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-13 11:02
如果是是分月摊销的话,先做 借:预付账款 贷:银行存款 ,然后借:管理费用-垃圾清运费 贷:预付账款
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如果是是分月摊销的话,先做 借:预付账款 贷:银行存款 ,然后借:管理费用-垃圾清运费 贷:预付账款
2018-12-13 11:02:28

你好,不合适。支付垃圾费时借:其他应收款200贷:银行存款200
收装修押金时借:银行存款5000贷:其他应付款5000
退回押金时借:其他应付款5000 贷:其他应收款200 银行存款4800
2017-12-12 18:39:35

可以的
2018-11-03 18:33:52

不可以
你这个是代收代付的吗
2022-01-03 10:40:43

您好,如果有收到发票,是可以的。或者借:管理费用-物业费,贷:银行存款。
2017-09-02 13:37:09
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