老师目前公司的费用太大,都是亏损,老板想交点税,请问我这部分费用类的发票是暂时不入账,到19年一月份再入账可以吗?如果可以具体的分录怎么写,会不会形成纳税调整项?
A侯鸟
于2018-12-13 10:47 发布 749次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好
员工出差的自己吃的可以不用调整
做福利费招待费都有比例
2020-06-25 19:52:24

要是没有入账后面跨年入账也只能用以前年度损益调整,不能做以后年度的费用抵企业所得税。
2018-12-13 10:48:44

借预付账款贷银行存款按月分摊
借管理费用
贷预付账款,
没有发票正常做账,但是不允许抵扣企业所得税。
2022-03-25 11:40:45

你好,那么这个应该作为19年度的纳税调整,在做19年汇算清缴时候纳税调增。
2020-02-21 15:27:56

你好 汇算清缴的调整 不需要做会计分录。
2020-01-06 15:43:55
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