汇算清缴调增的所得税,应该怎么入账?分录怎么做 问
你好,汇算清缴调增的所得税 借:以前年度损益调整,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:银行存款 答
老师,像我们这种补缴以前年度的税款账务处理是怎 问
您好,要更正的,最简单的方法就是把原分录红冲,再做正确的分录,这2个分录的损益科目都用以前年度损益调整来代替, 答
老师 请教一下 公司实行小企业会计准则 本月跨年 问
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。 答
老师你看我写的分录,库存股冲完股本,在冲资本公积, 问
同学,你好。能不能发下完整的题目? 答
衡阳市泓湘公司只产销1种产品,期初产成品存货量为 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
公司有些费用对方是不给提供发票的,我们就用私账给对方打款可以吗,因为这样就免得年末再纳税调整了
答: 如果不能提供发票的,可以用私账打款
2017年,有笔费用没有发票,汇缴时是不是要调增费用,填在纳税调整的第几项
答: 您好,是要调减费用,调增利润,填写, 15 加:纳税调整增加额(填写A105000) A105000纳税调整项目明细表,29 (十六)其他
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教一下2018年,有笔费用没有发票,汇缴时是不是要调增费用,填在纳税调整30行(十七)其他吗
答: 是的,没有发票的费用要调增,没有对应调增项的就填在其他。