7.8月份销售开单没开发票所以入的是不含税,现在到9月份已经开了7.8月份的发票,怎么入销项税额 手工入借:应收账款 货:应交增值税-销项税额
Aling
于2018-12-13 10:39 发布 627次浏览
- 送心意
小宋老师
职称: 初级会计师
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开发票时,就应计入销项税额
2018-04-12 14:36:10

借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58

冲销上面两笔分录
做这一笔分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-10-19 19:49:35

你好,小规模纳税人增值税只有应交税费——应交增值税科目
没有未交增值税,销项税额的
未交增值税,销项税额是一般纳税人才使用的科目
2019-05-05 17:19:52

你好,月末认证,借:应交税费——应交增值税(进)贷:应交税费-待认证进项税额
借:应交税费——增—销 贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税)
借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2019-12-11 11:42:25
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