老师 我想问哈 我们9月份有一个项目64万 9月份收到这笔款 已经在9月份做了这张凭证 这个项目是喊其他公司给我们做的 然后我们这边付了成本费103000是11月份付的 成本费计提是不是要计提在9月份 ?
影子
于2018-12-12 16:54 发布 584次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-12 17:01
你好,9月确认了收入,对应的成本需要结转
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你好,9月确认了收入,对应的成本需要结转
2018-12-12 17:01:51

你好,把之前计提 的冲销,然后根据发票入账
2016-09-26 11:37:42

你好!工程一般是按工程进度确认收入和相关成本的
http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&page=1&tid=597695
2016-09-26 11:27:33

这个是需要计提的,要计提的税金及附加里面的。
2022-03-31 15:30:31

您好
请问是发生了成本暂时么有取得发票吗
2019-10-16 08:52:27
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