您好,老师,我单位销售货物签的合同是先开发票,后付钱,那这个进项票供应商那不开票怎么办呢?我这边要怎么做账呢

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于2018-12-12 14:41 发布 589次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-12-12 14:43
您好!你只能先挂着了。以后你们也可以按先开票,或者拿发票来拿支票。这样操作。
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您好!你只能先挂着了。以后你们也可以按先开票,或者拿发票来拿支票。这样操作。
2018-12-12 14:43:56
你好!操作是可以。只要你的供应商同意
2019-10-28 17:31:06
你好
按合同金额开发票
2021-05-06 11:02:19
借应付账款贷库存商品借库存商品借主营业务成本负数,然后再做发票的借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2022-01-12 12:21:16
你好 你做进项转出 你勾选了 有时销售方也能开成功红字发票 有这情况发生的 报表填写附表二进项转出
2020-06-03 08:44:20
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