劳务费1000(未发放),上月劳务费发票入账,本月代扣劳务费40,分录该怎么做? 上月入账分录是:借管理费用 1000 贷:其他应付款,是不是错了
学徒
于2018-12-12 11:25 发布 808次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-12 11:26
你好!
对的。
等于上个月是计提
相关问题讨论

你好!
对的。
等于上个月是计提
2018-12-12 11:26:27

对,是的,你说是对的,
2020-04-11 19:40:07

您好,这个是属于其他应付款
2023-05-21 13:12:23

职工宿舍给开的物业费发票,我计入 管理费用--物业费,应该贷 其他应付款
2020-01-14 11:35:20

您好,计入其他应付款更合适一些
2019-10-21 09:44:34
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学徒 追问
2018-12-12 11:39
蒋飞老师 解答
2018-12-12 11:42