老师,上个月认证的增值税专用发票这个月初报税要体现在进项税额里吗?(我们这个月没有销项税额)还是可以等下个月有销项再计入纳税申报表里。谢谢!
彩虹
于2018-12-11 11:12 发布 897次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

你认证了,就要体现在进项税里面的,你这个月没有销项税,可以留底抵扣以后期间的销项税的
2018-12-11 11:13:46

您好,附表二不用体现,主表体现就可以了。
2018-12-11 12:11:24

你好,是什么类型的企业,运费计入成本?
2016-08-23 15:48:56

你好,是的
都是可以的
可以这个月认证,也可以下个月认证,这个月认证了就结转以后抵扣的
2017-08-28 15:53:27

你好 1 没有时间限制。2 进项认证了,就是在本期认证相符的进项税额里体现的。
2022-01-16 14:46:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息