今年建筑业营改增了 现在我们有新项目增值税可以抵扣,我这个月把进项发票认证了 但是到目前为止我们还没有开具销项发票,我就想问一下这个月进项税额在下个月申报期内在申报表上填写不?
昏睡的树叶
于2016-11-23 10:46 发布 951次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-23 10:51
具体在哪个报表的哪一栏填写?
相关问题讨论

只有交纳税款,等下个月认证再抵扣。
2016-03-07 15:36:57

你好,填写的,没有抵扣结转以后抵扣
2016-11-23 10:48:17

你好!也是一样的了。只是你普通发票的进项税额不能抵扣。普通发票的销项税额跟专用发票一样
2017-09-13 11:39:53

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
实际缴纳时:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2020-03-11 15:12:53

不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
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邹老师 解答
2016-11-23 10:48
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