请问报关数量应该是800个填成了200个 发票已经开 问
同学,你好 那你金额就不一样的 答
@郭老师,有个问题我想请教下,就是我们原先已经按56 问
若原先开票的 5634 元是含税价(13% 税率),则换型号后的差价 84 元默认也是 含税差价(即包含增值税的总差价)。原先开票时,5634 元含税价中已包含增值税(5634÷1.13×13%); 换货后,总价款减少 84 元(含税),相当于对方实际支付的含税金额减少 84 元,因此应退还对方 84 元含税差价。开具 红字增值税专用发票,冲减原 5634 元发票中的 84 元含税金额(即冲减不含税金额 74.34 元,增值税 9.66 元); 重新按调整后金额(5634-84=5550 元)开票,或直接红冲 84 元后,对方按 5550 元支付尾款,实际应退对方 84 元(含税差价),无需单独扣除税点,通过红冲发票自然调整增值税即可 答
老师:个体户要如何应对社保新规?怎么做,及合规又节 问
你好,说实话,没有这样的办法。 如果有的话,企业老板就不会郁闷了。 除非你都找些已经退休的人。才能解决。 答
您好老师,我们车间装修好了,其中我们有一间测试间 问
你买的设备让对方看设备的就可以的。你是用在研发上面的,你的折旧费做的研发支出。 答
小规模纳税人未开票收入填在增值税及附加税费申 问
跟开的普票收入合计填报 答

老师,供应商给开了9台热水器,我们收到啦7台,达成协议按7台付钱,但是发票开了9台金额,我怎么做账?
答: 剩下的2台热水器,后期还会到货吗?
我们买了10台货卖给客户,还没有开销售发票,货款已经收了客户的了;同事采购发票也已经收到并认证也付了10台的款,现在有1台坏了,我们得退还给供应商,同时退还销售款给客户,这个10台的发票是开在一张票上的,红冲该怎么个冲法? 是10台全部红冲,然后供应商再开个9台的票给我们?账又怎么做呢?
答: 你好,10台全部红冲,然后开具9台的销售发票 借;应付账款 贷;库存商品 应交税费(10台) 借;库存商品 应交税费 贷;应付账款等科目(9台)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,想问下,我们买了4台电脑,供应商给开了4.2台,但是总金额对。怎么办
答: 不可以的,那0.2台没法使用。


小小明 追问
2018-12-11 09:58
张艳老师 解答
2018-12-11 10:00
小小明 追问
2018-12-11 10:01
张艳老师 解答
2018-12-11 10:02
小小明 追问
2018-12-11 10:04
张艳老师 解答
2018-12-11 10:06
小小明 追问
2018-12-11 10:12
张艳老师 解答
2018-12-11 10:15