在次月发现已经抵扣的增值税发票错了,应该怎么处理?
lotus
于2018-12-11 09:13 发布 892次浏览
- 送心意
欧老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-11 09:24
您好,您公司申请红字信息表后让销售方开红字发票您做进项税转出,对方再开张正确的。
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您好,您公司申请红字信息表后让销售方开红字发票您做进项税转出,对方再开张正确的。
2018-12-11 09:24:48

您好,如果发现发票税额错误,首先需要确认是发票本身的错误还是在抵扣过程中的错误。如果是发票本身的错误,需要联系发票的开具方进行更正。如果是在抵扣过程中的错误,可以在下一期的税务申报中进行调整,补充抵扣。但是,具体操作还需要根据你所在地的税务规定来进行。
2023-07-17 19:37:01

可能是对方出现财务困难,无法及时足额缴纳税款
需要做进项转出,一般无责任
2015-11-13 15:34:30

同学你好,需要将上月的分录做负数分录冲回,就是做进项税额的负数;申报时填进项税额转出项
2020-10-31 12:36:56

对方去申请红字发票申请单给你开红字发票
2015-12-21 16:51:44
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