送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-10 00:30

你好,这是事业单位的会计准则,需要你看书去做的,现实生活中,有很多人跟着自己的理解做账就会造成口径不一致了,就没有可比性,正确的做法是跟着事业单位准则走..所以,多看书多学习非常重要。

随缘 追问

2018-12-10 10:15

征收补偿款以前我都是放在收入和支出科目,明年我放在其他应付款科目,科目改变可以吗?我今年的支出冲不完还有余额哦

随缘 追问

2018-12-10 10:17

会计记账方法能改变吗?比如单位收到财政拨的征收补偿款,以前我为了好看支出用的会计科目是事业收入,你是专家,明年我想用其它应付款这个科目,会计记账口径可以改变吗?记账口径不一致可以吗?

紫藤老师 解答

2018-12-10 10:19

如果这个补偿以后要发给别人的就是放在其他应付款,它不是收入,因为和不影响事业单位的净资产。

随缘 追问

2018-12-10 10:21

可我今年是放在收入,收入支出冲不完,

随缘 追问

2018-12-10 10:23

还有非财政补助结转-3004945.25,转入其他应付款给行?

随缘 追问

2018-12-10 10:24

其他应付款有负数行吗?

紫藤老师 解答

2018-12-10 10:31

如果你要转的话,要做好记录,做出凭证,以后备查,因为时间久了就会忘记的。其他应付款有负数,说明你当时多付给别人了,或者项目用错了,所以你要好好查查以前的帐,

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相关问题讨论
你好,这是事业单位的会计准则,需要你看书去做的,现实生活中,有很多人跟着自己的理解做账就会造成口径不一致了,就没有可比性,正确的做法是跟着事业单位准则走..所以,多看书多学习非常重要。
2018-12-10 00:30:09
同学您好, 借:其他应付款   贷:其他收入 借:财政拨款结转—期初余额调整   贷:其他预算收入
2022-03-12 21:49:14
你好! 财务会计,做分录 借:应付账款 贷:以前年度盈余调整
2019-07-07 05:33:21
你好,一般是计入应付账款,应收账款科目核算。
2016-08-14 15:44:43
非财政拨款结转是将非财政拨款借贷方转入非财政拨款结余 非财政拨款获得的预算收入结转转入非财政拨款结转的贷方,事业支出等结转转入非财政拨款结转的借方。年末,应当对非财政拨款专项结转资金各项目情况进行分析,将留归本单位使用的非财政拨款结转专项(项目已完成)剩余资金转入非财政拨款结余
2023-07-07 11:35:54
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