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文老师

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2018-12-08 11:48

您好,发票需要按月处理,11月份正常确认收入,12凯负数发票,再红冲上月收入。

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相关问题讨论
你好,需要做账的,错误的发票做到11月份,12月开的负数做到12月份,只有作废的不用做账
2018-12-08 11:49:44
您好,发票需要按月处理,11月份正常确认收入,12凯负数发票,再红冲上月收入。
2018-12-08 11:48:33
9月份开的增值税专票,现在发现税号开错了,要求卖方重新开 。那么卖方开红字负数发票 那么卖方账务处理怎么做呢?
2017-12-30 09:02:00
分录:原来销售时的分录不变金额负数
2019-08-03 15:11:40
您好,是当月的吗,当月的直接作废了
2020-07-11 21:36:47
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