11月份开的增值税发票全部开错了,12月份退回来的发票已经跨月了作废不了就要开负数发票。然后上11月份开错的发票,这个月还没装订有入账11月的账务,这个月开的那个负数发票和11月开错的发票需要账务处理吗?
宋玉洪9091048
于2018-12-08 11:47 发布 708次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-08 11:49
你好,需要做账的,错误的发票做到11月份,12月开的负数做到12月份,只有作废的不用做账
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你好,需要做账的,错误的发票做到11月份,12月开的负数做到12月份,只有作废的不用做账
2018-12-08 11:49:44

您好,发票需要按月处理,11月份正常确认收入,12凯负数发票,再红冲上月收入。
2018-12-08 11:48:33

9月份开的增值税专票,现在发现税号开错了,要求卖方重新开 。那么卖方开红字负数发票 那么卖方账务处理怎么做呢?
2017-12-30 09:02:00

分录:原来销售时的分录不变金额负数
2019-08-03 15:11:40

您好,是当月的吗,当月的直接作废了
2020-07-11 21:36:47
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