送心意

文老师

职称中级职称

2018-12-08 09:46

您好,应该来说您需要开电费发票分割单,然后开分割发票给对方,要不然您转出了,对方没有发票,不能入账,也不能抵扣。具体你们可以双方协商。

詹娜 追问

2018-12-08 09:47

对方不要票,我这么处理可以吗,这部分不确认收入行吗

詹娜 追问

2018-12-08 09:48

是确认其他业务收入,还是冲减费用转出进项,我拿不准

文老师 解答

2018-12-08 09:50

对方不需要发票,您好也可以您那样操作反。

文老师 解答

2018-12-08 09:51

反正您不少交税就好。

詹娜 追问

2018-12-08 09:54

对,结果谁是不少交的

詹娜 追问

2018-12-08 09:54

谢谢

文老师 解答

2018-12-08 10:03

不客气,这是我们的职责所在。

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相关问题讨论
您好,应该来说您需要开电费发票分割单,然后开分割发票给对方,要不然您转出了,对方没有发票,不能入账,也不能抵扣。具体你们可以双方协商。
2018-12-08 09:46:14
同学你好,分录如下 借:应交税费-应交增值税(进项转出) 23000 贷:应交税费-已交增值税 13000 应交税费-应交增值税(进项税) 10000 借:应交税费-已交增值税 13000 贷:银行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
你好,借管理费用或原材料库存商品等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-04-24 09:26:14
你好 借成本费用 贷进项转出
2021-06-24 16:09:39
转出 借库存商品等贷进项转出 应交时 借应交税费贷银行存款
2020-01-06 16:47:25
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