送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-12-07 21:04

您好,年末或者月末就应该结转的,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,

Incarnation of the devil 追问

2018-12-07 21:12

你的意思是计提增值税的时候,借:应交税费~销项税额  贷:应交税费~进项税额  贷:应交税费~转出未交增值税

王雁鸣老师 解答

2018-12-07 21:17

您好,是的,您理解正确。

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老师,本期留抵税额和财务报表应交税费的关系是什么
2018-09-21 02:42:20
你好 这个年末时候需要分录对冲的 可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-04-30 10:01:36
结转和缴纳是一样的吗
2023-08-12 11:22:40
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