一般纳税人月底报税的时候,做账最后不是 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交款的时候 借:应交税费 -未交增值税 贷:银行存款 未交增值税没有余额, 但是转出未交增值税有余额,年末如何处理啊

Incarnation of the devil
于2018-12-07 21:03 发布 1166次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-12-07 21:04
您好,年末或者月末就应该结转的,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
相关问题讨论
老师,本期留抵税额和财务报表应交税费的关系是什么
2018-09-21 02:42:20
你好 这个年末时候需要分录对冲的
可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
结转和缴纳是一样的吗
2023-08-12 11:22:40
结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-04-30 10:01:36
同学你好
是这样做的
2020-10-14 18:48:05
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