老师,我们是一般人,10月份有张票据,税率开错了,开成3%的啦,但申报增值税时按正确的税率在大厅报的,但11月份3%的又开了负数发票,按照汇总表上数据申报的话,报表无法填写申报,是不是也要去大厅手工报啊
郝丽
于2018-12-07 15:31 发布 957次浏览

- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,你10月份就申报错了,要按照3%申报才对,这种情况一定要去大厅申报
2018-12-07 15:33:09

您好,本月这两个发票一正一负,不用填写申报表了,或者还是到税务局非正常申报处理。
2018-08-07 16:08:02

老师,可以回答下吗
2018-12-10 10:41:52

您好,产生的差额,转入营业外收支处理就行了。
2018-01-14 13:09:29

你好,是的,按照5%税率申报的
2019-04-04 15:45:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息