送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-07 15:13

这个明细做一般是管理费用-办公费,这个进项税额转出做借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。

上传图片  
相关问题讨论
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
1,是的,不能抵扣 不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18
您好,正确的分录步骤如下: 1购买办公用品 借:管理费用 -办公费 17.06 应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74 贷:库存现金 19.83 2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税 3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税-进项税额
2019-11-14 15:09:11
你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...