老师,11月份收到销售方开3张的17个点的发票,因为跨月了,12月份销售方再开红字通知单,和正确的蓝字发票给我们。我们是外贸企业,这3张发票是出口退税的外贸发票,11月份已经认证了,那我们本月申报的时候还要在附表二的第18栏填“”免抵退税办法不得抵扣进项税额”转出吗?
第一缕阳光
于2018-12-07 10:22 发布 637次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

建议问下税务局,看怎么操作不影响你退税
2018-12-07 10:24:14

你好 对你们公司影响不大
2020-03-09 13:25:46

可以抵扣
从19年四月份开始可以抵扣了
你是在2016年36号文件里面看的不能抵扣吗
2024-01-06 19:05:29

您好,根据您的题目,1040是简易计税,对应不含税收入是1040-40-200
2023-06-12 06:46:36

学员你好,这是原来的政策,现在旅客运输可以扣
2022-11-27 21:02:59
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